問會計基礎月末貸方餘額的問題,問一個會計基礎月末貸方餘額的問題

時間 2022-03-28 23:15:23

1樓:甜嚷嚷

1.借:原材料-甲材料50000

應交稅費-應交增值稅(進)8500

貸:應付帳款 58500

2.借:預付帳款 10000

貸:銀行存款 10000

3.借:原材料-乙材料30000

應交稅費-應交增值稅(進)5100

銀行存款23100

應付帳款12000

4.借:應付帳款30000

貸:銀行存款 30000

期末=30000+58500+12000-30000=70500

2樓:匿名使用者

期初餘額=30000元

1、應付賬款尚欠58500元

2、預付賬款應收10000元

3、購進材料應付賬款尚欠35100-23100=12000元4、銀行存款支付應付賬款30000元

應付賬款月末貸方餘額=70500元

預付賬款借方餘額=10000元

3樓:匿名使用者

應付賬款」賬戶月末貸方餘額為(70500 )元

1)採購甲材料一批,價款50000元,增值稅為8500元,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付;+(3)採購乙材料一批,價款30000元,增值稅5100元,材料已驗收入庫,以銀行存款支付23100元,餘款暫欠;=58500+(35100-23100)=58500+12000=70500

希望能幫助到你!

4樓:匿名使用者

1、借:原材料 41500 稅金8500 貸: 應付賬款 50000

2、借:預付賬款 10000 貸:銀行存款 100003、借:原材料 24900 稅金5100 貸:應付賬款 6900 銀行存款23100

4、借:應付賬款 30000 貸:銀行存款 30000期末應付賬款=期初應付賬款+當月發生貸方-當期借方發生=30000+50000+6900-30000=56900

5樓:心人

30000+58500+20000-30000=78500

銀行暫付款預付購貨款10000元應計入預付賬款借方

6樓:調皮夢蘭

財務部在財務軟體系統中可以設定應預付賬款和預付賬款科目,但是也要把此兩科目設定成為專案核算。同家**商儘量統一在一個科目中進行核算,同時在兩科目核算較容易出錯,除了有特別指定的購銷合同可以分開核算。建議樓主平時做賬時都在應付賬款中核算,於月底結賬前進行重分類調整就行。

這樣不會出現同一家**商既有應付款又有預付款現象。

7樓:海星跑步

「應付賬款」賬戶月末貸方餘額為( 60500 )元

問簡單的會計基礎問題。求解答哈,問一個簡單的會計基礎問題。求解答哈。

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妖刀路過 1.答案不是1,你可以用vc驗證一下,應該是0.66667 2.對於這個問題,你可能沒有理解清楚型別轉換,在win32的前提下,int佔4個位元組,double佔8哥位元組,而你的x y,呼叫了隱式型別轉換,乘法以後的值為double型,所以sizeof以後就為8個位元組 3.可以為前置運...