金蝶軟體反結賬之後怎麼繼續結賬,金蝶財務軟體一般的反過賬和反結賬怎麼操作?

時間 2021-07-19 03:25:33

1樓:老馮講會計

金蝶軟體如何反過賬、反結賬,快捷鍵不能用辦,一招解決你所有的問題

2樓:匿名使用者

在財務處理介面就可以,反過賬:ctrl+f11,反結賬:crtl+f12

3樓:手機使用者

反過賬:ctrl+f11

反結賬:crtl+f12

金蝶軟體怎麼反結賬

4樓:匿名使用者

金蝶迷你版 反結賬:ctrl+f12 反過賬:ctrl+f11金蝶專業版12.

3及以下版本 憑證管理-操作-全部反過賬金蝶專業版13.0及以上版本 我的kis - 應用中心-新增服務-推薦-反過賬(新增)

金蝶旗艦版3.0及以下版本 憑證管理-操作-全部反過賬金蝶旗艦版4.0及以上版本 反過賬外掛

憑證管理-操作-全部反過賬

5樓:新川智軟體服務

反結賬:ctrol+f12

反過賬:ctrol+f11

6樓:陳

什麼產品 什麼版本?

7樓:

是kis嗎?還是k/3

金蝶軟體反結賬後兩個月怎麼從新結賬

8樓:春暖花開

你用的是金蝶什麼版本?點總賬--期末結賬即可。如果是反帶可初始化,請重新結束初始化後,在結賬

金蝶軟體如何反結賬

9樓:樹陰下的羊

在帳務處理介面就可以,反過賬:ctrl+f11, 反結賬:crtl+f12

ctrl+f9。出納系統“反匝帳”

10樓:廣州金蝶陳生

一般在軟體裡面最後那個幫助裡面的幫助手冊裡面的最後都有說軟體的快捷鍵是那個那個得·~~你自己看以下.

11樓:仍豐似振平

反過帳:開啟金蝶後,按ctrl+f11為反過帳,跳出對話方塊後,選擇要反過帳的憑證號就行了;反結帳:開啟金蝶後,按ctrl+f12為反結帳,反結帳月份為當前已結帳的最後一個月份。

金蝶軟體反結帳是怎麼操作的

12樓:飛喵某

1、首先開啟金蝶軟體,進入主介面,選擇主控臺財務會計中固定資產管理模組,按住shift鍵單擊期末處理功能中的期末結賬功能:

2、  完成上一步操作後會彈出新的視窗來,此時可顯示結賬與反結賬功能,選擇反結賬功能:

3、最後一步單擊開始,彈出的對話方塊直接選擇確定,等待一會軟體即可完成反結賬的操作。以上就是金蝶軟體反結帳的操作流程:

13樓:硝酸草

我學的金蝶軟體反結賬只要一個鍵就行了

就是它本來就是一個反結賬的鍵

你的是什麼版本吖?

你是不是沒找到啊?

14樓:匿名使用者

迷你版和標準版是ctrl+f12

專業版和k3 是有反結賬

kis標準版 跨期反結賬 反過賬後 ,怎麼再結賬?

15樓:深度凍結

正常的途徑是反結到2月,反結到1月,修改1月憑證,1月結賬,2月結賬

2月的不能結賬提示什麼,能詳細補充一下嗎

16樓:匿名使用者

補充一下你的問題吧,結不了有什麼提示

金蝶標準版年末結賬後,怎樣反結賬

17樓:遠巨集

金蝶標準年底關閉後將生成一個新的檔案。對於新生成的帳戶集檔案,不允許跨行和反向簽出操作,因為帳戶集只保留簽出後的餘額作為開始編號。

必須定期結算。在結算前,按照企業財務管理和成本核算的要求,必須結轉製造費用、生產成本、期末匯兌調整和損益結轉。

對於新生成的一組賬戶,無法逆轉結算操作,因為這組賬戶只保留結算後的餘額作為開始。具體反求方法,先查詢自動生成的備份檔案。

確保在用kingdee開啟時選擇所有檔案,否則檔案將不可見。開啟後,使用ctrl+f12進行反籤操作。

擴充套件資料:

弘揚明年,賬戶的平衡,應行橫幅年底雙紅線,在橫幅和列雙紅線以下紅字表示中心的措辭“提供持續”,不需要準備的證明記賬,也不再會在賬戶的借方或貸方餘額,使年度平衡帳戶餘額為零,但它必須超過新帳戶的結束到明年。

轉到下一年度的新賬戶時,應在新賬戶頁中間第一空白欄寫上紅字“從上一年開始”,並填寫上一年度的餘額。

18樓:墨汁諾

金蝶標準版在年末結賬後會生成新的賬套檔案。對新生成的賬套檔案是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只儲存有結賬後餘額作為期初數。

必須定期進行結賬。結賬之前,按企業財務管理和成本核算的要求,必須進行製造費用,產品生產成本的結轉,期末調匯及損益結轉等工作。

對新生成的賬套檔案是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只儲存有結賬後餘額作為期初數。具體反結方法,先找到結賬後自動生成的備份檔案。 在用金蝶開啟時一定要選擇所有檔案,否則是看不到這個檔案的。

開啟後 使用ctrl+f12 進行反結賬操作。

19樓:匿名使用者

金蝶標準版在年末結賬後會生成新的賬套

檔案,而原2023年度的賬套會自動備份成為字尾為a10的檔案,對新生成的賬套檔案是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只儲存有結賬後餘額作為期初數。具體反結方法,你先找到你結賬後自動生成的備份檔案*.a10 在用金蝶開啟時一定要選擇所有檔案,否則是看不到這個檔案的。

開啟後 使用ctrl+f12 進行反結賬操作。

金蝶軟體已經結賬了還能反結賬麼

20樓:

可以的,但一般還是有個先後順序的,譬如說你要反應收**鏈等,那麼理論上得先反總賬,待更改的東西更改完了後再結業務的最後才結總賬的;但如果你的業務模組和總賬是分離的則無所謂

金蝶軟體如何反結賬,金蝶軟體反結帳是怎麼操作的

反過帳 開啟金蝶後,按ctrl f11為反過帳,跳出對話方塊後,選擇要反過帳的憑證號就行了 反結帳 開啟金蝶後,按ctrl f12為反結帳,反結帳月份為當前已結帳的最後一個月份。 反結帳 在主視窗按ctrl f12 反過帳 在主視窗按ctrl f11注意 是在主視窗,另在反結賬前最好做個備份 金蝶軟...

金蝶軟體反結賬後兩個月怎麼從新結賬

春暖花開 你用的是金蝶什麼版本?點總賬 期末結賬即可。如果是反帶可初始化,請重新結束初始化後,在結賬 金蝶標準版年末結賬後,怎樣反結賬 遠巨集 金蝶標準年底關閉後將生成一個新的檔案。對於新生成的帳戶集檔案,不允許跨行和反向簽出操作,因為帳戶集只保留簽出後的餘額作為開始編號。必須定期結算。在結算前,按...

金蝶財務軟體怎麼反結賬,怎麼反過賬

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