窗簾加工店要交國稅嗎我開了,窗簾行業發票要到地稅還是國稅去開

時間 2021-06-02 07:36:25

1樓:ly南海之夢

窗簾加工店是銷售貨物的應稅銷售行為,屬於增值稅納稅人,所以是要交國稅。

窗簾行業發票要到地稅還是國稅去開

2樓:尋找4gu盤

如果是賣窗簾布(沒有加工,只有簡單裁剪,相當於商業買賣),去國稅開增值稅普通發票(4%的稅收);如果是加工窗簾布(屬於加工修理、修配),還是去國稅開增值稅普通發票(6%的稅收)

你去諮詢下當地的國稅服務視窗,應該可以臨時給你開一張普通商業發票。

應該90%能開給你的,400元的稅收。另外你可以撥打12366諮詢**。按1號鍵為國稅諮詢。市話收費。

3樓:用沉默來取代

到國稅開,4%,以前是可以臨時代開的,後來加強管理,我這裡的要求是有登記的納稅戶才可以憑稅務登記證代開

4樓:匿名使用者

應該可以開 代開一般都是自己不能開才去稅局開的 不會因為你開的少而不開

應該是40塊錢的增值稅

要帶稅證的

私營窗簾店需要開發票給顧客嗎

5樓:

顧客需要的話應該給顧客發票的

需要發票你可以到國稅局購買或者代開

6樓:匿名使用者

需要開發票給顧客 當地稅務局能買到發票

7樓:家園布藝

加上10%以上的稅額,去稅務局代開正規發票。否則,先說明沒有發票。

8樓:

稅務局有發票。可以去領。

現在沒有發票就只能賣給一些個人家用。家用能用多少啊,有發票還是方便的多,現在公司都要求有正規發票才能報銷

9樓:匿名使用者

辦完工商,你國地稅沒去過吧,在地稅買

熟食店是否需要繳納國稅

10樓:跟著老王看新鮮

需要熟食店屬於食品加工行業,屬於增值稅徵收範圍,需繳納國稅。

增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才徵稅沒增值不徵稅。

具體稅種:‍

1、增值稅(小規模納稅人稅率為3%,一般納稅人稅率為17%)

2、城建稅(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*適用稅率,這裡的適用稅指納稅人所在地市區的稅率為7%,在縣城、鎮、大中型工礦企業不在縣城、鎮的稅率為5%,不在市區、縣城、鎮的稅率為1%

3、教育附加費(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*3%

擴充套件資料:

徵收範圍

一般範圍

增值稅的徵稅範圍包括銷售(包括進口)貨物,提供加工及修理修配勞務。 [3]

特殊專案

貨物**(包括商品**和*****);——貨物**交vat,在實物交割環節納稅;

銀行銷售金銀的業務;

典當業銷售死當物品業務;

寄售業銷售委託人寄售物品的業務;

集郵商品的生產、調撥及郵政部門以外的其他單位和個人銷售集郵商品的業務。

特殊行為

視同銷售:以下八種行為在增值稅法中被視同為銷售貨物,均要徵收增值稅。

將貨物交由他人代銷

代他人銷售貨物

將貨物從一地移送至另一地(同一縣市除外)

將自產或委託加工的貨物用於非應稅專案

將自產、委託加工或購買的貨物作為對其他單位的投資

將自產、委託加工或購買的貨物分配給股東或投資者

將自產、委託加工的貨物用於職工福利或個人消費

將自產、委託加工或購買的貨物無償贈送他人

11樓:匿名使用者

是的。你們是需要繳納國稅的。

你們的國稅是增值稅。

你們應該是在當初核定稅種的時候,就由於你們的這個加工,被國稅核定為增值稅企業了,並且核定稅款,(每月120元)

12樓:匿名使用者

飲食業納稅人銷售非現場消費的食品,可選擇按小規模納稅人繳納增值稅

13樓:魯

增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額徵收的一個稅種,屬於流轉稅

熟食店正常就是加工銷售為主,在辦理營業執照跟稅務登記證時稅局就是根據你們的經營範圍給核定稅種。你們的主稅種屬於增值稅主營業務,增值稅屬於國稅因此肯定是要交國稅的

增值稅徵收分為兩類,(會計制度健全的採用查賬徵收。會計制度不健全的通常採用核定徵收)

你們屬於核定徵收。通常來講就是所謂的定稅,每個月都要按時繳納

14樓:稅收政策諮詢

如果客人不是在你店裡吃,而是買了帶走,你就要繳增值稅(國稅管理),如果是你提供碗筷等,並在你店裡直接吃,你就繳營業稅(地稅管理)。

飯店不是免稅,因為他們是屬於地稅管理,也就是他提供了桌椅板凳,還有碗筷等工具,並且在店裡消費,如果他們沒有提供這些那也是國稅管理的範圍了。

15樓:匿名使用者

你們國稅交增值稅,核定徵收即你們每月要交國稅120塊

個體戶以收加工費為主要交多少稅

16樓:匿名使用者

每月營業額在5000塊以下的只需要繳納是定額稅的地稅,不需要繳納國稅。

地稅部門的定額稅根據店鋪的經營範圍、經營專案、所在地段、客流量、當地經濟發展水平、以及預計在生意穩定下來後的每月營業額、純收入等等來確定。

這個定額稅,說白了是徵稅員定的,有一定的浮動空間。如果營業額被認定超過5000塊,就要交國稅了。幾十塊的那些可能不用交國稅。

記得在拿到個體營業執照一個月內去地稅、國稅部門報稅,領取《稅務登記證》,遲了去報稅的花,好像會有幾十塊的罰款。

擴充套件資料:

個體戶一般為增值稅的小規模納稅人,納稅辦法由稅務確定:

一、查賬徵收的

1、按營業收入交5%的營業稅(營業稅已退出歷史,不再徵收)

2、附加稅費

(1)城建稅按繳納的營業稅的7%繳納;

(2)教育費附加按繳納的營業稅的3%繳納;

(3)地方教育費附加按繳納的營業稅的1%繳納;

(4)按個體工商戶經營所得繳納個人所得稅,實行5%-35%的的超額累進稅率。

二、個體工商戶納稅標準

1、銷售商品的繳納3%增值稅,提供服務的繳納5%營業稅。

2、同時按繳納的增值稅和營業稅之和繳納城建稅、教育費附加。

3、還有就是繳納2%左右的個人所得稅了。

4、如果月收入在5000元以下的,是免徵增值稅或營業稅,城建稅、教育費附加也免徵。

三 、核定徵收的稅務部門對個體工商戶一般都實行定期定額辦法執行,也就是按區域、地段、面積、裝置等核定給你一個月應繳納稅款的額度。

開具發票金額小於定額的,按定額繳納稅收,開具發票超過定額的,超過部分按規定補繳稅款。 如果達不到增值稅起徵點的(月銷售額5000-20000元,各省有所不同),可以免徵增值稅、城建稅和教育費附加。

17樓:匿名使用者

有兩個建議:

一、合法途經的建議。需辦理營業執照,國稅、地稅稅務登記證。個體戶就這三種就基本可以了,可能在辦理工商執照時還要辦理防火等審批。

由於你辦的是個體工商戶,不是企業,所以無需辦理企業機構**證。

稅收方面,加工行業國稅按營業額×6%計算增值稅,地稅按增值稅額×10%徵收城建稅和教育費附加,再按營業額×1%~3%徵收個人所得稅。國稅一般把你的營業額定在5000元/月上下,以方便徵收。這樣你可以合法領購小規模納稅人發票開具。

以5000元/月的定額為例,你每月大概需繳稅430元。

二、非法途經。營業執照,國稅、地稅稅務登記證全部不辦,到需要開發票時,憑加工合同、身份證、付款方證明到國稅門前開具發票,同時付徵地稅各稅款,稅率同上。這樣你要負起違法經營的風險,開具發票也不方便。

三、由於你經營的業務是以增值稅為主稅種,所以必須國稅、地稅都要辦。如果只辦地稅不辦國稅,地稅就沒有徵稅的依據。而且,國稅也可以想你作出處罰。

18樓:清清de茶

產品加工要交增值稅,你應該辦理國稅。有的廠家也要求******,不辦國稅很麻煩的。申請定額稅,即每月按申報的固定收入額計算稅收,但如果當月購買和使用的發票超過了你的固定收入額是要補稅的。

個體戶也不用辦企業**證的, 辦營業執照和國稅證就可。

19樓:匿名使用者

樓上的真逗,人家是不想花錢才來這的麼,你卻讓人家去花錢,呵呵,

你屬於個體工商戶,需要辦理地稅的稅務登記證和企業**證,國稅稅務登記證建議你別辦,因為你現在的營業額很小,辦了的話,交的增值稅會很多的,需要******時,去國稅局代開就可以了

交稅弄個核定徵收,一個月交上200塊錢就行了,問你營業額的時候報的少點

我在新疆開了一個門窗加工店國稅開了53萬增值稅的地稅要收多少錢

20樓:

如果你是小規模納稅人,增值稅是53/1.03*0.03=1.5437萬元,地稅要交的附加稅是:1.5437*12%=1852.43元。

21樓:匿名使用者

在當地找專業財務人員測算

開店國稅和地稅都要交嗎?

22樓:莦

開店不一定都要交國稅和地稅,因為每個行業有每個行業的規定,比如從事建築企業的,只是繳納地稅這塊,也就是說,只在地稅平臺申報,但是如果企業涉及銷售貨物或者修理修配勞務,就必須繳納增值稅。目前部分地區國稅與地稅已經整合,可根據其稅務登記要求進行稅款的繳納。

在學校門口開了個文具店是需要進行繳納國稅和地稅的。根據面積和營業額多少交稅,這個稅務局會根據你的營業的情況給您核定的。只有營業額達到起徵點,才交稅。

每個月要交的稅是當地商務機關根據實際情況核定。並且在開店的15天之內必須辦稅務登記證。如果不辦的話會面臨罰款和停業關門,並且會扣押貨物作為稅收保全。

國稅是國家稅務系統,與「地稅」對稱,是一個國家實行分稅制的產物。在發展社會主義市場經濟的過程中,稅收承擔著組織財政收入、調控經濟、調節社會分配的職能。中國每年財政收入的90%以上來自稅收,其地位和作用越來越重要。

23樓:小奶牙啊啊啊

不是的,只有營業額達到起徵點,才交稅。每月交多少是當地商務機關根據實際情況核定。從領工商證那天起15天之內必須辦稅務登記證。

如果不辦的話會有罰款。停業關門,扣押貨物作為稅收保全。

拓展資料國稅和地稅的區別

一、國稅徵收的專案有:

1、增值稅;

2、消費稅;

3、海關代徵的增值稅、消費稅、直接對臺**調節稅;

4、企業所得稅(**企業所得稅,鐵道部門、各銀行總行、各保險總公司、外資銀行、地方銀行及非銀行金融企業所得稅);

5、**交易稅(未開徵前暫徵收**交易印花稅);

6、外商投資企業所得稅和外國企業所得及地方附加;

7、海洋石油資源開發的各項稅收;

8、出口產品退稅;

9、個體戶和集貿市場的增值稅和消費稅;

10、**稅和共享稅滯納補稅罰款收入;

11、鐵道部門、金融、保險業的營業稅、城市維護建設稅和教育費附加;

12、儲蓄存款利息所得稅。

二、地稅徵收的專案有:

1、營業稅;

2、個人所得稅;

3//土地增值稅;

4、城市維護建設稅;

5、車輛使用稅;

6、房產稅;

7、屠宰稅;

8、資源稅;

9、城鎮土地使用稅;

10、固定資產投資方向調節稅;

11、地方企業所得稅;

12、印花稅;

13、筵席稅;

14、地方稅的滯補罰收入;

15、地方營業稅附徵的教育費附加。

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