客戶現金付貨款,已開發票怎麼處理

時間 2021-07-05 07:35:34

1樓:匿名使用者

假設是一般納稅人,完整的處理一般是這樣:

1.由於未收款開票,為避免糾紛,在發票備註欄上註明:款項未收。然後在開具發票當月

借:應收賬款-某客戶

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

2.次月銀行賬戶收到款項

借:銀行存款-某銀行

貸:應收賬款-某客戶

3.次月收到客戶支付的現金,出納開具收據,將記賬聯傳遞給會計做賬借:現金

貸:應收賬款-某客戶

2樓:羊肉串

假設是一般納稅人,完整的處理一般是這樣:

1.由於未收款開票,為避免糾紛,在發票備註欄上註明:款項未收。然後在開具發票當月

借:應收賬款-某客戶

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

2.次月銀行賬戶收到款項

借:銀行存款-某銀行

貸:應收賬款-某客戶

3.次月收到客戶支付的現金,出納開具收據,將記賬聯傳遞給會計做賬借:現金

貸:應收賬款-某客戶

3樓:匿名使用者

借:現金

銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅金--增值稅--銷項稅

現金部分的原始憑證是對方付款後,你給對方開的收據。

4樓:匿名使用者

1、上個月給客戶開發票會計分錄應該為:借:應收賬款—客戶 貸:收入、增值稅

2、客戶匯款到銀行會計分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款—客戶 附件為銀行的回單

3、收到現金會計分錄為:借:現金 貸:應收賬款—客戶 附件:開給對方的現金收款收據記賬聯,如果沒開收據就沒附件了,如果怕以後忘記,也可以白紙寫個說明附後面。

5樓:匿名使用者

上個月:借:應收賬款-某公司 貸:主營業務收入貸:應交稅金-應交增值稅銷項 (如果是一般納稅人,不是就不用做稅金)本月 借:銀行存款 借:現金 貸:應收賬款

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